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更新日:2026年2月13日
令和8年度の予算編成に当たっては、第6次大村市総合計画を踏まえ、2050年のありたいまちの姿の実現を目指し、新たなステージでさまざまな施策に取り組むための予算としました。赤ちゃんからお年寄りまで、みんなが大村市で生まれて、成長して、暮らして、住み続けて、最期を迎えたいと思えるような幸せが循環するまちづくりを進めます。
大村市財政運営基本方針に掲げる、安定した財源の確保や歳出の適正化などにより持続可能な財政基盤を構築し、着実に諸施策に取り組みます。
(単位:円、パーセント)
|
歳入科目 |
令和8年度 |
令和7年度 |
比較 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
|
市税 |
13,774,142,000 |
13,377,260,000 |
396,882,000 | 3.0 |
|
地方譲与税 |
307,563,000 |
302,504,000 |
5,059,000 | 1.7 |
|
利子割交付金 |
48,000,000 |
12,000,000 |
36,000,000 | 300.0 |
|
配当割交付金 |
68,000,000 |
51,000,000 |
17,000,000 | 33.3 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
73,000,000 |
84,000,000 |
-11,000,000 | -13.1 |
| 法人事業税交付金 | 159,958,000 | 152,519,000 | 7,439,000 | 4.9 |
|
地方消費税交付金 |
2,676,000,000 |
2,362,000,000 |
314,000,000 | 13.3 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
20,000,000 |
19,000,000 |
1,000,000 | 5.3 |
|
環境性能割交付金 |
1,000 |
23,000,000 |
-22,999,000 | -100.0 |
|
国有提供施設等所在市助成交付金 |
154,085,000 |
149,330,000 |
4,755,000 | 3.2 |
|
地方特例交付金 |
165,000,000 |
121,000,000 |
44,000,000 | 36.4 |
|
地方交付税 |
7,580,000,000 |
6,800,000,000 |
780,000,000 | 11.5 |
|
交通安全対策特別交付金 |
9,000,000 |
10,000,000 |
-1,000,000 | -10.0 |
|
分担金および負担金 |
149,031,000 |
168,918,000 |
-19,887,000 | -11.8 |
|
使用料および手数料 |
663,614,000 |
667,433,000 |
-3,819,000 | -0.6 |
|
国庫支出金 |
14,835,684,000 |
12,642,893,000 |
2,192,791,000 | 17.3 |
|
県支出金 |
5,530,541,000 |
4,892,523,000 |
638,018,000 | 13.0 |
|
財産収入 |
256,214,000 |
85,519,000 |
170,695,000 | 199.6 |
|
寄附金 |
1,012,034,000 |
700,036,000 |
311,998,000 | 44.6 |
|
繰入金 |
13,312,000,000 |
7,359,594,000 |
5,952,406,000 | 80.9 |
|
繰越金 |
1,000 |
1,000 |
0 | 0 |
|
諸収入 |
1,602,732,000 |
2,040,470,000 |
-437,738,000 | -21.5 |
|
市債 |
3,893,400,000 |
2,079,000,000 |
1,814,400,000 | 87.3 |
|
合計 |
66,290,000,000 |
54,100,000,000 |
12,190,000 | 22.5 |
主な増減内容
(単位:円、パーセント)
|
歳出費目 |
令和8年度 |
令和7年度 |
比較 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
|
議会費 |
326,812,000 |
309,078,000 |
17,734,000 | 5.7 |
|
総務費 |
12,282,784,000 |
6,549,182,000 |
5,733,602,000 | 87.5 |
|
民生費 |
26,153,119,000 |
24,156,246,000 |
1,996,873,000 | 8.3 |
|
衛生費 |
4,697,160,000 |
3,966,820,000 |
730,340,000 | 18.4 |
|
労働費 |
17,917,000 |
17,913,000 |
4,000 | 0.0 |
|
農林水産業費 |
2,022,777,000 |
1,482,294,000 |
540,483,000 | 36.5 |
|
商工費 |
1,572,018,000 |
1,499,443,000 |
72,575,000 | 4.8 |
|
土木費 |
6,276,127,000 |
5,828,265,000 |
447,862,000 | 7.7 |
|
消防費 |
1,281,749,000 |
1,140,879,000 |
140,870,000 | 12.3 |
|
教育費 |
8,205,924,000 |
5,657,336,000 |
2,548,588,000 | 45.0 |
|
災害復旧費 |
93,912,000 |
21,981,000 |
71,931,000 | 327.2 |
|
公債費 |
3,329,701,000 |
3,440,563,000 |
-110,862,000 | -3.2 |
|
予備費 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 | 0.0 |
|
合計 |
66,290,000,000 |
54,100,000,000 |
12,190,000,000 | 22.5 |
主な増減内容
令和8年度当初予算基金残高:36,393,000,000円(令和7年度末基金残高見込額:43,395,000,000円)
令和8年度は、約70億円を取り崩すものの、運用利子を約2億円積み立てることとしており、財政調整基金等4基金の残高は、約364億円となる見込みです。
令和8年度末見込額:40,233,000,000円(令和7年度末見込額:39,403,000,000円)
令和8年度の市債残高は、庁舎等整備事業や学校教育施設等整備事業などの借入により約402億円となる見込みです。
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