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更新日:2026年2月13日

令和8年度当初予算概要

予算編成に当たり

令和8年度の予算編成に当たっては、第6次大村市総合計画を踏まえ、2050年のありたいまちの姿の実現を目指し、新たなステージでさまざまな施策に取り組むための予算としました。赤ちゃんからお年寄りまで、みんなが大村市で生まれて、成長して、暮らして、住み続けて、最期を迎えたいと思えるような幸せが循環するまちづくりを進めます。

大村市財政運営基本方針に掲げる、安定した財源の確保や歳出の適正化などにより持続可能な財政基盤を構築し、着実に諸施策に取り組みます。

予算の規模

  • 一般会計の予算規模:66,290,000,000円
    (前年度比:プラス12,190,000,000円、伸び率:プラス22.5パーセント)
  • 市全体の予算規模:300,460,417,000円
    (前年度比:プラス22,333,932,000円、伸び率:プラス8.0パーセント)

予算の状況

歳入の概要

(単位:円、パーセント)

歳入科目

令和8年度

令和7年度

比較

増減率

市税

13,774,142,000

13,377,260,000

396,882,000 3.0

地方譲与税

307,563,000

302,504,000

5,059,000 1.7

利子割交付金

48,000,000

12,000,000

36,000,000 300.0

配当割交付金

68,000,000

51,000,000

17,000,000 33.3

株式等譲渡所得割交付金

73,000,000

84,000,000

-11,000,000 -13.1
法人事業税交付金 159,958,000 152,519,000 7,439,000 4.9

地方消費税交付金

2,676,000,000

2,362,000,000

314,000,000 13.3

ゴルフ場利用税交付金

20,000,000

19,000,000

1,000,000 5.3

環境性能割交付金

1,000

23,000,000

-22,999,000 -100.0

国有提供施設等所在市助成交付金

154,085,000

149,330,000

4,755,000 3.2

地方特例交付金

165,000,000

121,000,000

44,000,000 36.4

地方交付税

7,580,000,000

6,800,000,000

780,000,000 11.5

交通安全対策特別交付金

9,000,000

10,000,000

-1,000,000 -10.0

分担金および負担金

149,031,000

168,918,000

-19,887,000 -11.8

使用料および手数料

663,614,000

667,433,000

-3,819,000 -0.6

国庫支出金

14,835,684,000

12,642,893,000

2,192,791,000 17.3

県支出金

5,530,541,000

4,892,523,000

638,018,000 13.0

財産収入

256,214,000

85,519,000

170,695,000 199.6

寄附金

1,012,034,000

700,036,000

311,998,000 44.6

繰入金

13,312,000,000

7,359,594,000

5,952,406,000 80.9

繰越金

1,000

1,000

0 0

諸収入

1,602,732,000

2,040,470,000

-437,738,000 -21.5

市債

3,893,400,000

2,079,000,000

1,814,400,000 87.3

合計

66,290,000,000

54,100,000,000

12,190,000 22.5

主な増減内容

  • 市税
    市民税や固定資産税の増などにより、396,882千円(3.0パーセント)の増加となりました。
  • 国・県支出金
    教育・保育施設給付事業や障害福祉サービス事業などの扶助費の増に加え、給食費負担軽減補助金の増などにより、2,830,809千円(16.1パーセント)の増加となりました。
  • 繰入金
    モーターボート競走事業収益基金や市庁舎建設整備基金からの取崩しの増などにより、5,952,406千円(80.9パーセント)の増加となりました。
  • 諸収入
    小・中学校給食費の無償化などにより、437,738千円(21.5パーセント)の減少となりました。
  • 市債
    市庁舎建設事業や小・中学校施設長寿命化計画推進事業の実施などにより、1,814,400千円(87.3パーセント)の増加となりました。

歳出の概要

(単位:円、パーセント)

歳出費目

令和8年度

令和7年度

比較

増減率

議会費

326,812,000

309,078,000

17,734,000 5.7

総務費

12,282,784,000

6,549,182,000

5,733,602,000 87.5

民生費

26,153,119,000

24,156,246,000

1,996,873,000 8.3

衛生費

4,697,160,000

3,966,820,000

730,340,000 18.4

労働費

17,917,000

17,913,000

4,000 0.0

農林水産業費

2,022,777,000

1,482,294,000

540,483,000 36.5

商工費

1,572,018,000

1,499,443,000

72,575,000 4.8

土木費

6,276,127,000

5,828,265,000

447,862,000 7.7

消防費

1,281,749,000

1,140,879,000

140,870,000 12.3

教育費

8,205,924,000

5,657,336,000

2,548,588,000 45.0

災害復旧費

93,912,000

21,981,000

71,931,000 327.2

公債費

3,329,701,000

3,440,563,000

-110,862,000 -3.2

予備費

30,000,000

30,000,000

0 0.0

合計

66,290,000,000

54,100,000,000

12,190,000,000 22.5

主な増減内容

  • 総務費
    市庁舎建設事業やふるさとづくり寄附推進事業の増などにより、5,733,602千円(87.5パーセント)の増加となりました。
  • 民生費
    教育・保育施設給付事業や障害福祉サービス事業、障害児支援事業の増などにより、1,996,873千円(8.3パーセント)の増加となりました。
  • 衛生費
    し尿処理施設維持管理事業やごみ処理施設整備運営事業の増などにより、730,340千円(18.4パーセント)の増加となりました。
  • 農林水産業費
    大村地区漁港施設整備事業の増などにより、540,483千円(36.5パーセント)の増加となりました。
  • 教育費
    小・中学校施設長寿命化計画推進事業の増などにより、2,548,588千円(45.0パーセント)の増加となりました。

基金の状況(財政調整基金等4基金)

令和8年度当初予算基金残高:36,393,000,000円(令和7年度末基金残高見込額:43,395,000,000円)

令和8年度は、約70億円を取り崩すものの、運用利子を約2億円積み立てることとしており、財政調整基金等4基金の残高は、約364億円となる見込みです。

市債の状況

令和8年度末見込額:40,233,000,000円(令和7年度末見込額:39,403,000,000円)

令和8年度の市債残高は、庁舎等整備事業や学校教育施設等整備事業などの借入により約402億円となる見込みです。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部財政課財政管理グループ

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